Če stranka plača na osnovi predračuna in bo dobila blago v drugem davčnem obdobju, moramo stranki izstaviti avansni račun.
Postopek je: najprej izpolnimo zavihek splošno
S pomočjo gumba specifikacija avansa ki se nahaja desno nad okvirčkom za opis, lahko vpišemo tudi specifikacijo.
Iz preglednice izberemo številko predračuna
In potrdimo
Če je bil avans samo delen vpišemo vrednost ki je bila plačana brez DDVja v ceno in se v specifikaciji vpiše delež avansa, ki je bil plačan
Če pa vpisujemo v polje CENA vrednost, ki nam jo je stranka nakazala z vključenim DDVjem imamo možnost preračuna preko gumba IZRAČUNAJ, ki je zraven polja cena
Ko pritisnemo na gumb izračunaj se nam pojavi okno, kjer moramo popraviti polje Denarna enota RAČUNA z DDV. Tu vpišemo znesek, ki nam ga je stranka plačala. V tem primeru, bo program sam pravilno preračunal osnovo.
in potrdimo.
Program je sam preračunal osnovo.Sedaj vrstico poknjižimo, potrdimo račun.
Tak avansni račun potrdimo in pošljemo stranki.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP